送心意

玲老师

职称会计师

2024-04-18 16:17

这个展位现在已经实际在用了,是不那应该计入销售费用回来发票贴在这个凭证后面就行。

朴素的便当 追问

2024-04-18 16:18

现在还没有。是预付的,展销会要9月份才开始, 所以这个展位要9月份才使用。。。

玲老师 解答

2024-04-18 16:19

那就等9月份计入费用就行。

朴素的便当 追问

2024-04-18 16:21

我公司现在支付了“会展展位费”(暂未收到发票),会计记账分录是不是:借:预付账款 贷:银行存款??

待我9月收到发票,是不是做会计公录:借:销售费用-会展展位费    贷:预付账款。。对吗

玲老师 解答

2024-04-18 16:23

对这个分录是正确对的。

朴素的便当 追问

2024-04-18 16:24

然后再9月份,将这个销售费用结转至本年利润。对吗

玲老师 解答

2024-04-18 16:26

的对的这样结转对的。

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相关问题讨论
这个展位现在已经实际在用了,是不那应该计入销售费用回来发票贴在这个凭证后面就行。
2024-04-18 16:17:02
你好!可以是可以,只是这样不规范
2019-04-09 16:20:25
你好,一直没有发票,以后也取得不了发票是吗
2019-01-15 11:47:31
您好!对的。。。。。。。。。。
2016-03-25 14:39:40
你好! 应该做分录: 借 预付账款 贷 银行存款
2019-11-30 11:23:45
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