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xue xue
于2019-04-10 09:59 发布 928次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-10 10:06
您好 每月的增值税申报,是指对开票收入的销项和采购的进项发票的进项差额征税
xue xue 追问
2019-04-10 10:07
那无票收入怎么弄呢?
bamboo老师 解答
2019-04-10 10:09
无票收入填附表一 跟开票收入一样纳税
2019-04-10 10:30
那无票收入当月纳税当月怎么写分录呢?
2019-04-10 10:31
借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-04-10 10:35
无票收入也跟销项税额一样,扣除进项税额之后的差额征税吗?
2019-04-10 10:36
是的 无票收入也跟销项税额一样,扣除进项税额之后的差额征税 无非是一个开了发票 一个没有开发票 其他都一样的处理
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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xue xue 追问
2019-04-10 10:07
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