送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-10 15:44

你好,补做相应分录就是了 
借;原材料等科目    应交税费(进项税额)   贷;应付账款等科目

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你好,补做相应分录就是了 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-04-10 15:44:00
10月份我单位一辆汽车保养维修,汽车店开具17%的增值税发票,开票金额2197,税金319.22。我回来将发票第三联做帐,借:管理费用-维修费2197,贷:银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐?
2015-11-26 09:36:43
你好,如果月底没有认证,需要做进项税转出,只有认证了才可以抵扣进项税,
2016-09-05 17:50:21
可以先认证,后记账的。
2016-08-05 15:39:19
你好;  可以的。   可以认证抵扣的;   
2022-03-05 09:18:18
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