4月份需要开16%的票,相关增值税已经申报了,但是3月份没做确认收入的账务处理,只是在申报时把金额填入未开票那一栏一起申报缴纳了。现在开了票,应该怎么做帐?
笨笨。。
于2019-04-10 16:50 发布 892次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-10 17:10
需要将之前的未开票收入的分录红冲,然后再编制一遍就是了。
相关问题讨论
需要将之前的未开票收入的分录红冲,然后再编制一遍就是了。
2019-04-10 17:10:36
在13%的那栏填写
2019-05-03 10:18:41
冲销3月份的无票收入,再按开具发票做收入处理。
2019-05-09 21:33:05
不用管2次的金额大小,先原分录红冲,再按新票的金额做账
2022-05-16 16:00:03
你好,可以先申请为开票收入,到时候再冲
2019-04-10 21:06:35
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笨笨。。 追问
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