你好,老师。3月份申报增值税时填写了16%的未开票收入,4月份申报开了16%的税票,4月份申报时开16%税票的数据应该填写到哪里?
怕孤单的服饰
于2019-05-03 12:36 发布 671次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-05-03 12:39
你好
直接填在13%栏中,并在未开票收入负数填写上月申报的金额 (可以,我测试过)
相关问题讨论
你好
直接填在13%栏中,并在未开票收入负数填写上月申报的金额 (可以,我测试过)
2019-05-03 12:39:48
填写在13%栏次税额自己修改下
2019-05-09 16:46:40
未开具发票一栏填写负数,开发票的填写正数
2019-04-14 13:48:10
在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
2019-04-14 15:16:09
无票收入那个可以填写负数么,不能那就在开13%这个冲回你们之前无票,13%+16%发票-之前无票16%
2019-05-09 15:38:57
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