暂估入账与收到发票实际金额有差异,怎样处理?
珍
于2019-04-10 18:46 发布 6591次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-04-10 18:50
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票做凭证
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你好,先冲红暂估凭证,再按照发票做凭证
2019-04-10 18:50:55
你好 把暂估入库的分录冲掉 按发票再做分录就可以了
2019-05-15 16:13:58
你先要负数冲减暂估,然后按发票入账
2019-11-08 10:34:26
冲回暂估按你们实际金额入账就可以
2019-05-15 16:06:44
您好
冲销暂估 然后按照实际的入账
2021-11-27 13:42:40
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