增值税申报抵扣的进项税额时,要做这样一笔分录?
EVA
于2019-04-10 20:54 发布 582次浏览
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暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,是的当月未抵扣的,下月抵扣的
2019-04-10 20:55:20
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你好
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3500
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3500, 贷;应交税费-未交增值税3500
2019-10-09 08:44:46
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你好,这笔分录是12月底结账后写
2019-01-05 15:34:09
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不能抵扣的专用发票,勾选后做进项转出
正常做进项税额,然后再做一笔:(借:进项税额转出 贷:进项税额。
2019-05-13 10:05:23
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分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34
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