送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-04-10 21:53

你好,直接从新成本:借:管理费用-水电费  负数表示   借:银行存款

河滨照相复印 追问

2019-04-10 21:57

那假如货款打多了,退回呢

河滨照相复印 追问

2019-04-10 21:58

我的水电费没有计入管理费用的,都是代付的

克江老师 解答

2019-04-10 22:04

借其他应收款,代收水电费 
贷银行存款    你的分录是对回。到时收时候,直接冲减其他应收款

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相关问题讨论
你好,直接从新成本:借:管理费用-水电费 负数表示 借:银行存款
2019-04-10 21:53:22
同学你好, 差额会计分录: 借:其他应收款-代收水电费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(小规模)
2020-12-25 10:52:40
你好 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
2019-09-17 11:30:11
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账 
2021-03-29 17:54:11
您好!你这个应该计入其他应收更合适啊
2018-06-07 10:26:29
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