退回多付的水电费,应该如何做分录呢,是借其他应收款,代收水电费贷银行存款吗
河滨照相复印
于2019-04-10 21:49 发布 5897次浏览
- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-04-10 21:53
你好,直接从新成本:借:管理费用-水电费 负数表示 借:银行存款
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你好,直接从新成本:借:管理费用-水电费 负数表示 借:银行存款
2019-04-10 21:53:22
同学你好,
差额会计分录:
借:其他应收款-代收水电费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(小规模)
2020-12-25 10:52:40
你好
借:其他应付款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-09-17 11:30:11
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理
今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账
2021-03-29 17:54:11
您好!你这个应该计入其他应收更合适啊
2018-06-07 10:26:29
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