请教一下,我物业公司收取业主收电费时,借现金 贷其他应付款——电业局、自来水公司,实际交纳时,借其他应付款——电业局、自来水公司、借管理费用(物业公司自用部分)借主营业务成本—公区能耗,贷现金。那么到年底时怎么调整呢?我公司是预收电费,水费是月底按表收的,谢谢
lzzwyqn
于2015-12-31 09:22 发布 699次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册会计师
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你好,不是他个人使用的吧,这个是用在哪里的。
2021-10-12 10:47:05
你好,账务处理是可以的。
2020-01-17 20:52:08
您好,冲掉的分录,借,管理费用,负数,主营业务成本,负数,贷,其他应付款-法人代垫,负数。
2019-11-24 15:53:00
你好!借:其他应付款 6500 借银行存款就可以的
2019-11-04 10:42:35
您好,这个费用是不是还没有支付,所以先挂在其他应付款中
2019-02-25 16:20:46
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