- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-11-24 15:53
您好,冲掉的分录,借,管理费用,负数,主营业务成本,负数,贷,其他应付款-法人代垫,负数。
相关问题讨论

按下面这个做,看截图
2020-03-05 09:54:25

可以计入工程施工-间接费用-办公费
2018-12-25 14:03:47

您好,这个费用是不是还没有支付,所以先挂在其他应付款中
2019-02-25 16:20:46

借:管理费用 贷:其他应付款,费用增加,所有者权益减少,负债增加,金额相等,满足资产=负债+所有者权益
借:主营业务成本。贷:库存商品,所有者权益减少,资产减少,满足资产=负债+所有者权益
2017-11-25 10:47:58

这个有差异是正常的,金额应该不会太大,你保证1-11月的差异都不存在,就是12月的预提和实际可能有差异。这个算正常情况
2015-12-31 10:21:45
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不能改变 追问
2019-11-24 15:54
王雁鸣老师 解答
2019-11-24 16:01