送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-12 09:11

你好,上月预提分录是怎样处理的

妮子 追问

2019-04-12 09:11

预提,借管理费用贷现金,这月我拿到发票怎么处理

小惑老师 解答

2019-04-12 09:19

那你直接把发票贴在后面就可以了

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相关问题讨论
你好,上月预提分录是怎样处理的
2019-04-12 09:11:13
是的,冲掉按发票做,没有差额可以贴发票后面,有就冲掉按发票做
2019-12-04 14:35:57
同学你好 在第二年红冲就行了
2021-12-08 09:37:07
同学您好是正常的,如果没有预提工资,当月的工资费用为0,从权责发生制角度来看,当期费用未入当期是不合理的,在实际操作中确实存在预提和实发有差异。
2020-07-09 10:35:44
同学你好,借制造费用负数,贷预付账款负数
2022-04-04 19:14:11
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