老师,请问社保费需要计提吗?社保费可以在实际缴纳的时候直接做下面的会计分录吗? 借:管理费用-社保费 贷:其他应收款-代扣社保费用 银行存款
凌飞
于2019-04-13 14:59 发布 1301次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
借管理费用贷其他应收款
2021-10-08 13:40:52
你好,这个工资扣除多的放在借:其他应收款—住房公积金
2020-04-03 09:36:26
前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借预付账款5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,分录借:管理费用2000 贷:预付账款2000
2016-09-19 11:34:47
借:固定资产-办公楼
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:管理费用
其他应收款
2019-09-25 16:42:07
分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793是对的。
2017-09-01 13:22:37
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