公司房租是押二付三,押金是12759,房租是31034,对方开发票的时候开的是其他经纪代理服务。做外账会计分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793对吗?老师
李文良
于2017-09-01 13:13 发布 1038次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-09-01 13:25
管理费用3万多,不用摊销吗?
相关问题讨论

计入营业外收入
这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57

借管理费用贷其他应收款
2021-10-08 13:40:52

你好,这个工资扣除多的放在借:其他应收款—住房公积金
2020-04-03 09:36:26

前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借预付账款5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,分录借:管理费用2000 贷:预付账款2000
2016-09-19 11:34:47

借:固定资产-办公楼
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:管理费用
其他应收款
2019-09-25 16:42:07
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