项目上点垫钱付材料款打入公账支付给供应商怎么做?
alisa 那年芳华
于2019-04-13 22:12 发布 1838次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-13 22:15
你好,建议视为公司向个人借款,可以借:银行存款,贷:短期借款。也可以:借:银行存款,贷:其他应付款-个人。归还借款时:借其他应付或短期借款,贷;银行存款。
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你好,建议视为公司向个人借款,可以借:银行存款,贷:短期借款。也可以:借:银行存款,贷:其他应付款-个人。归还借款时:借其他应付或短期借款,贷;银行存款。
2019-04-13 22:15:30

您好
您扣的款项冲减购进材料成本 发生的维修费计入材料成本
2019-03-25 09:09:06

借;其他应付款 贷;预付账款
借;预付账款 贷;银行存款
2017-03-02 09:52:20

开票
借:应收账款
贷:工程结算
应交税费-销
收项目经理款
借:银行存款
贷:其他应付款
采购材料
借:工程施工-合同成本
贷:银行存款
支付款项 给项目经理
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-08-16 09:01:45

你好,需要对方给你单位开具负数发票才是的
然后做进项税额负数,而不是转出
2018-08-01 17:28:06
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