送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-14 21:22

你的分录完全正确。

谢芳芳 追问

2019-04-14 21:25

可是答案中的分录是这样的,有点不太明白,答案这样对吗?

轶尘老师 解答

2019-04-14 21:50

我反而觉得你的分录是正确的。如果按照答案,最后应该是预收账款的借方余额。在期末还要重分类至应收账款。

谢芳芳 追问

2019-04-14 22:22

那在实际工作中碰到类似的情况就按我做的分录做就可以了是吗?

轶尘老师 解答

2019-04-14 22:23

是的。实际工作中按照你的方法填写、答案有点死板

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相关问题讨论
你的分录完全正确。
2019-04-14 21:22:53
你好,借;管理费用 贷;银行存款等科目
2019-01-11 16:08:55
你好!这个计入营业外收入
2020-06-08 14:14:29
您好,建议转出时,借:其他应收款,贷:现金或者银行存款,收到内部单位代缴单据时,借;应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,贷:其他应收款。
2017-12-13 18:25:12
借:长期股权投资600*70%借:累计摊销160贷:无形资产400,贷资本公积180 借:管理费用80贷:银行存款80
2019-08-16 11:27:16
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