- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你什么业务导致的这个结果,同学
2019-04-15 11:47:26
借,应交税费~未交增值税,贷,其他收益
2019-05-14 14:01:13
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-07-13 08:05:55
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-12-23 11:09:49
您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-06 16:23:12
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