老师,上期留抵的税额,我这期进行抵扣我的账务要怎么处理?
哈密瓜
于2019-04-15 15:34 发布 863次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-15 15:40
你好!你上期是留在哪个科目里面的
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你好!你上期是留在哪个科目里面的
2019-04-15 15:40:13
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你好,按销项税额减掉进项税额再减掉期初留底的差额转入款交增值税就可以
借:应交税费——应增(销)
贷:应交税费——应增(进)
贷:应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-03-09 14:22:40
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你好,不用填这栏,你又没有进项转出,账务不用做。
2016-11-12 10:34:24
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你好 看下老师给你发的图片就明白了
2020-01-08 11:15:48
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调整下,保证实际抵扣的和账上的一致即可
如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-10 11:47:22
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