送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-15 15:40

你好!你上期是留在哪个科目里面的

哈密瓜 追问

2019-04-15 15:43

应交税费-应交增值税-转出未交增值税

哈密瓜 追问

2019-04-15 15:44

还有一个问题,月末要结转进项跟销项税吗

哈密瓜 追问

2019-04-15 15:45

宋生老师 解答

2019-04-15 15:57

你好!这个留底的不是这样做分录。
本身留底是不用专门做分录的

哈密瓜 追问

2019-04-15 15:59

这个是月末结转进项跟销项的分录

宋生老师 解答

2019-04-15 16:07

你好!进项与销项也是不用结转的

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相关问题讨论
你好!你上期是留在哪个科目里面的
2019-04-15 15:40:13
你好,按销项税额减掉进项税额再减掉期初留底的差额转入款交增值税就可以 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷:应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-03-09 14:22:40
你好,不用填这栏,你又没有进项转出,账务不用做。
2016-11-12 10:34:24
你好 看下老师给你发的图片就明白了
2020-01-08 11:15:48
调整下,保证实际抵扣的和账上的一致即可 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-10 11:47:22
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