送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-09 14:22

你好,按销项税额减掉进项税额再减掉期初留底的差额转入款交增值税就可以
借:应交税费——应增(销)
贷:应交税费——应增(进)
贷:应交税费——应增(转出未交增值税)

借:应交税费——应增(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税

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2020-03-09 14:22:40
你好 借管理费用-维护费贷银行存款 抵减 :借应交税费-应交增值税 借管理费用-维护费 负数
2019-12-13 14:32:10
您好 请问抵扣时候分录怎么写的
2019-04-24 12:45:04
你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2018-03-01 16:18:43
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