送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-15 17:41

你好 你发放的这个工资没有计提吗?

小嘉嘉 追问

2019-04-15 17:47

我直接借应付职工薪酬贷银行存款了

答疑苏老师 解答

2019-04-15 17:48

你好 应该计提工资 借 成本费用 贷 应付职工薪酬

小嘉嘉 追问

2019-04-15 17:49

要借管理费用 贷应付职工薪酬  吗?我是要先做这个分录,然后等工资真正发的时候再计提应付职工薪酬贷银行存款咯?

答疑苏老师 解答

2019-04-15 17:52

你好 是的  先做计提的分录 再做发放的分录

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