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小嘉嘉
于2019-04-15 17:39 发布 1215次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-04-15 17:41
你好 你发放的这个工资没有计提吗?
小嘉嘉 追问
2019-04-15 17:47
我直接借应付职工薪酬贷银行存款了
答疑苏老师 解答
2019-04-15 17:48
你好 应该计提工资 借 成本费用 贷 应付职工薪酬
2019-04-15 17:49
要借管理费用 贷应付职工薪酬 吗?我是要先做这个分录,然后等工资真正发的时候再计提应付职工薪酬贷银行存款咯?
2019-04-15 17:52
你好 是的 先做计提的分录 再做发放的分录
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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小嘉嘉 追问
2019-04-15 17:47
答疑苏老师 解答
2019-04-15 17:48
小嘉嘉 追问
2019-04-15 17:49
答疑苏老师 解答
2019-04-15 17:52