去年7月份,我在多计提了应付工资一一社保,在今年来冲,会计分录:借管理费用工资(红字),贷应付工资社保(红字)这样做,对吗?
会丫头
于2019-04-15 23:09 发布 840次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
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跨年的用以前年度损益调整科目做
2019-04-15 23:14:11
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不对。涉及到以前年度损益。要通过以前年度损益调整科目,进而调增期出未分配利润。
2019-04-15 23:10:42
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如果你计提的时候是这样计提的,那么红冲的时候就怎么冲。
2019-04-15 23:19:14
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您好,如果金额不大的话,可以这样做,只是负数的时候,写负数,就不要红字了。
2018-03-03 22:31:17
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你好 那你们实际支付这个3800没有? 你这个个人部分红冲 借:应付职工薪酬–工资 800
贷:其他应付款–社保 800 这个是什么情况 ?
2020-08-01 14:10:42
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