送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-16 08:11

你好,是这样做分录
借;银行存款   贷;实收资本或股本

舒老师 追问

2019-04-16 08:19

但是我看他们的凭证是通过专项应付款?

邹老师 解答

2019-04-16 08:22

你好,那就不是投资了,说明是专项补助了

舒老师 追问

2019-04-16 08:23

专项补助的话,后续如何做账务处理?

邹老师 解答

2019-04-16 08:25

你好
收到,借;银行存款   贷;专项补助
购买资产,借;固定资产   贷;银行存款等科目
计提折旧,借;管理费用等科目  贷;累计折旧
摊销专项补助,借;专项补助,贷;其他收益

邹老师 解答

2019-04-16 08:25

你好
收到,借;银行存款 贷;专项应付款
购买资产,借;固定资产 贷;银行存款等科目
计提折旧,借;管理费用等科目 贷;累计折旧
摊销专项补助,借;专项应付款,贷;其他收益

舒老师 追问

2019-04-16 08:29

专项应付款是按什么年限进行摊销?

邹老师 解答

2019-04-16 08:29

你好,按购买的固定资产预计使用年限摊销

舒老师 追问

2019-04-16 08:32

你好,新增的固定资产是按下月进行专项应付款摊销?

舒老师 追问

2019-04-16 08:33

而且小企业没有其他收益这个科目通过什么科目

邹老师 解答

2019-04-16 08:34

你好,新增的固定资产次月计提折旧,同时做专项应付款同比例摊销就是了

舒老师 追问

2019-04-16 09:11

老师,小企业没有其他收益科目用什么科目?

邹老师 解答

2019-04-16 09:14

你好,那你可以通过营业外收入科目核算

舒老师 追问

2019-04-16 09:15

好的,谢谢老师了

邹老师 解答

2019-04-16 09:15

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,是这样做分录 借;银行存款 贷;实收资本或股本
2019-04-16 08:11:34
你好,你是用于扶贫吗
2020-07-25 08:35:13
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2020-08-01 10:16:02
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2020-02-26 10:37:31
你好,你是施工方对吧?卫生局是建设方,拨付给你的工程款项是你们的收入。你可以给对方开具发票做收入,或者不开发票开收据作为预收账款。也就是说有发票借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额);没有发票借:银行存款 贷:预收账款。
2021-04-25 15:51:45
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