请问2018年12月多暂估的材料,今年冲暂估分录怎么做?
雅琳
于2019-04-16 08:49 发布 1398次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-16 08:50
您好
请问您去年暂估时候的分录怎么写的 有没有领用 大概多少金额
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您好
请问您去年暂估时候的分录怎么写的 有没有领用 大概多少金额
2019-04-16 08:50:31
你好 你上面是做了暂估分录 和冲暂估分录 现在你就按你实际发票来做原材料的账 借原材料 进项税贷应付账款
2019-07-05 18:52:19
你好
之前暂估的分录咋做的
2021-04-13 10:01:24
1.冲销原来的暂估分录:在收到发票后,首先需要将原来的暂估分录进行冲销。这可以通过做一笔相反的分录来达到。例如,如果原来做的暂估分录是借记“原材料”科目,贷记“应付账款”科目,那么冲销的分录就应该是借记“应付账款”科目,贷记“原材料”科目。
2.处理发票的进项税:在冲销了原来的暂估分录后,接下来需要处理进项税。根据实际收到的发票金额和税额,做如下的分录:借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应付账款”科目。
3.调整应付账款:最后,根据实际收到的发票金额和原来的暂估金额之间的差额,调整应付账款的金额。例如,如果原来的暂估金额是3000元,实际收到的发票金额是2000元,那么就需要做如下的分录:借记“原材料”科目(红字),贷记“应付账款”科目(红字)。然后,再根据实际收到的发票金额和税额,做如下的分录:借记“原材料”科目,贷记“应付账款”科目。
2023-12-12 17:57:25
是发票到了吗?
2019-05-23 10:34:36
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