您好,我想问下四月份开具两张红字发票,又开具了两张正确的蓝字发票,两张蓝字发票的增值税怎么抵呢?是五月份申报增值税时候在报表中填写红字发票直接减免?还是把之前3月份相应的进项税申请退回?
俏皮的项链
于2019-04-18 10:49 发布 1120次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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填写红字发票。
2019-04-18 10:49:48
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你好,你把之前7月已做账同样做红冲!你按到10月收到的发票进行重新做账,多开部分你要看咋么处理,是计入你的成本还是做什么再进行处理!
2021-10-28 19:28:09
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意思 销售额是负数 了 对吗 ?这情况你要去税局申报 多交的税可以申请 退税
2020-02-19 17:07:32
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您好,应该来说红字发票的金额不可以大于蓝字发票金额的
2019-06-02 13:48:49
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你们属于销售方,开具红字发票,是冲减销售收入和销项税
2016-04-05 09:44:37
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