老师我三月份进项已认证,入账了,这个月冲红了,怎么做分录啊
末
于2019-04-18 13:16 发布 870次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-04-18 13:20
原凭证负数重回,做进项转出。待开具蓝字发票重新入账。
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原凭证负数重回,做进项转出。待开具蓝字发票重新入账。
2019-04-18 13:20:07
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-07-25 15:41:55
您好
请问您认证发票的时候分录怎么写的
2019-04-18 13:41:01
你好 你是购买方还是销售方
2020-04-15 09:40:37
4月份做的分录是对的,5月份红冲发票将4月份的进项税额做转出,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。然后再做4月份的红冲账务处理,借:主营业务成本 (负数)贷:应付账款(负数),开蓝字发票后再做正确的账务处理。
2018-06-13 19:19:29
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2019-04-18 13:21
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2019-04-18 13:23
季老师 解答
2019-04-18 15:03