18年12月暂估了成本100万。分录是借主营业务成本100 贷应付账款-暂估款100。现在19年拿了18年60万的发票想冲暂估款。在19年请问分录应该怎么做。
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于2019-04-18 14:35 发布 749次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-04-18 14:41
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2019-04-18 14:41:07
直接冲销后,按照发票的金额入账处理。
2020-06-05 09:43:40
金额一致的不需要调整了
2019-06-18 15:32:34
你好,借:以前年度损益调整 -119万 贷:应付账款-暂估 -119万
借:本年利润 贷:以前年度损益调整
2018-09-29 18:23:18
冲回重新做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数
2019-06-29 17:52:08
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2019-04-18 14:41
辜老师 解答
2019-04-18 15:51