我在所得税汇算时,纳税调整表里,业务招待费的税收金额一直是0 。业务招待费的帐载金额我也填了,营业收入也有,难道不应该是系统自动判断招待费的60%和销售收入的0.5%自行提取的吗?
萌哒哒的小萝卜
于2019-04-18 15:35 发布 1295次浏览
- 送心意
阳老师
职称: 中级会计师
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纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03

你好,是系统自动判断,按孰低原则进行纳税调增
2019-04-18 15:53:25

账载金额2万
税收金额1.2万
调增0.8万
2020-05-30 22:19:36

你好,你打开那个纳税调整项目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上账面金额,然后算出来的那个数是税收金额,调增金额那里会自动出数的。
2022-05-23 15:02:33

你好,按照新企业所得税税法规定可得,业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%。取最小的
2021-04-27 21:14:24
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