老师 你好,200万注册资金 交多少税 问
实际收到实收资本才交印花税,按0.025%,小微减半 答
建筑一般纳税人出售汽车,按照二手车走手续还是按 问
若抵扣过汽车进项,按13%开具 答
老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
老师,我是生产企业,出口的产品是外购的,出口的税不 问
你好,这个是不需要的了。 答
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好,老师,我这边是建筑工地的财务,想请教工地对应挂靠的总包方业务往来款项怎么做财务处理。若产值确认时,作分录:借 应收帐款,贷 工程结算,总包方收到业主方工程款直接付料工费时,做分录,借:工程施工/应付帐款,贷:其他应付款-内部往来,可以吗?然后再总额结转冲减应收帐款,借:其他应付款-内部往来 ,贷:应收帐款,不知道这样做行伐?还是有更好的做法,麻烦请教
答: 可以,你这样做就行 的
我公司欠施工方64154一笔,记其他应付款,同时我公司欠该施工方工程款,每次付工程款记预付工程款借方,收到发票记预付工程款贷方,现在返施工方64154转到工程款中,请问如何做分录?
答: 你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们收到120万的工程款,然后从工程款中支付还借款本金(由老板个人从别的公司的借款),还从工程款中支付扣回老板个人部分的社保(老板的工资一直没发过了,但有给他交社保,现在挂在借方其他应付款),这两笔该怎么做账
答: 你好,同学。 借 银行存款 贷 其他应付款 120万 然后你再扣社保 借 其他应付款 贷 其他应收款
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