好,老师,我这边是建筑工地的财务,想请教工地对应挂靠的总包方业务往来款项怎么做财务处理。若产值确认时,作分录:借 应收帐款,贷 工程结算,总包方收到业主方工程款直接付料工费时,做分录,借:工程施工/应付帐款,贷:其他应付款-内部往来,可以吗?然后再总额结转冲减应收帐款,借:其他应付款-内部往来 ,贷:应收帐款,不知道这样做行伐?还是有更好的做法,麻烦请教
宝度
于2020-05-20 13:37 发布 1021次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-20 13:37
可以,你这样做就行 的
相关问题讨论

可以,你这样做就行 的
2020-05-20 13:37:46

你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
2019-04-22 08:53:48

你好,借其他应付款贷银存
做的这个吗
2020-01-11 22:05:07

之前没发工资有计提工资吗?先冲应该发的工资然后剩余的金额挂往来
2020-05-06 15:26:06

你好,同学。
借 银行存款
贷 其他应付款 120万
然后你再扣社保
借 其他应付款
贷 其他应收款
2020-05-06 16:01:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宝度 追问
2020-05-20 13:38
朴老师 解答
2020-05-20 13:43