老师你好,我们有分公司和总公司两个账务,分公司有预付出去一笔费用24000,需要做一年的摊销,分公司已经摊销了一个月,后分公司合并到了总公司,那剩余的22000,总公司如何做这笔账务处理?
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于2019-04-22 15:39 发布 1014次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-04-22 15:44
同学你好,公司合并后账务也就做合并了,后面继续进行月摊销,只是帐务归属到总公司的帐里面了。
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如果单纯的业务,分公司不用账务处理,总部直接记账即可。
2019-02-19 10:32:41
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同学你好,公司合并后账务也就做合并了,后面继续进行月摊销,只是帐务归属到总公司的帐里面了。
2019-04-22 15:44:48
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您好,挂往来即可,或者总公司给分公司开发票
2022-04-25 18:10:10
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你好,为什么分公司支付的款项,发票却是开具给总公司呢?
2018-01-19 15:44:50
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借;销售费用 贷;银行存款
2017-08-17 14:27:58
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