老师您好,税金及附加和应交税费的分录怎么做?月末结转怎么做
时光
于2019-04-22 21:54 发布 1411次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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计提
借:税金及附加
贷:应交税费
结转
借:本年利润
贷:税金及附加
交纳
借:应交税费
贷:银行存款
2019-04-22 21:55:40
你好!你做红字分录冲减就行了
2019-07-03 15:33:42
你好!借税金及附加 贷应交税费-应交XX税
结转的时候,借本年利润 贷税金及附加
2018-09-07 14:50:13
你好,1-本月已交增值税及附加税,月末是结转到税金及附加吗?——是代开专票预交的么
税金及附加借贷方表示什么意思呢? ——借方表示本期计提的附加税费,贷方表示转入本年利润数
收入是506161.01,成本是235699.71,费用是19808.17。这个结转的分录怎么做呢?
借:主营业务收入等506161.01
贷:本年利润 506161.01
借:本年利润
贷:主营业务成本等235699.71
贷:管理费用等 19808.17
2020-04-29 15:04:48
你好,增值税在做收入处理价稅分离,计提结转税金及附加
2019-08-17 08:44:48
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