送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-24 12:45

您好
请问抵扣时候分录怎么写的

莫默 追问

2019-04-24 12:57

那我先去找找,正常收到发票都是先进入待抵扣里面

bamboo老师 解答

2019-04-24 12:58

嗯嗯 您先看当时分录怎么写的

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问抵扣时候分录怎么写的
2019-04-24 12:45:04
你好 借管理费用-维护费贷银行存款 抵减 :借应交税费-应交增值税 借管理费用-维护费 负数
2019-12-13 14:32:10
你好,做应交税费-待认证进项税额
2019-12-06 15:28:54
就是进项税额可以多抵减10%。月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-19 14:54:15
您好!都是一样的做法。借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等 但是红字发票金额写负数,蓝字发票金额写正数。
2016-11-12 09:33:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...