- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-24 12:45
您好
请问抵扣时候分录怎么写的
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您好
请问抵扣时候分录怎么写的
2019-04-24 12:45:04
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你好 借管理费用-维护费贷银行存款 抵减 :借应交税费-应交增值税 借管理费用-维护费 负数
2019-12-13 14:32:10
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你好,做应交税费-待认证进项税额
2019-12-06 15:28:54
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就是进项税额可以多抵减10%。月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-19 14:54:15
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您好!都是一样的做法。借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等 但是红字发票金额写负数,蓝字发票金额写正数。
2016-11-12 09:33:25
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莫默 追问
2019-04-24 12:57
bamboo老师 解答
2019-04-24 12:58