老师,我付加盟费时,借其他应收款25,贷银行存款25,收到发票,借预付账款25,贷其他应收款25。按月摊销时,借管理费用20800,贷预付账款20800,这样可以吗
梅
于2019-04-25 08:23 发布 722次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-25 08:24
你好,应当这样做账务处理
我付加盟费时,借;预付账款25,贷银行存款25
收到发票,借长期待摊费用25,贷其他应收款25
按月摊销时,借管理费用20800,贷长期待摊费用20800
相关问题讨论
你好,应当这样做账务处理
我付加盟费时,借;预付账款25,贷银行存款25
收到发票,借长期待摊费用25,贷其他应收款25
按月摊销时,借管理费用20800,贷长期待摊费用20800
2019-04-25 08:24:34
同学你好
对的
是这样的
2022-05-20 16:23:47
代收 借;银行存款 贷;其他应付款
代付借;其他应付款 贷;银行存款
应当是这样处理的
2018-03-13 15:29:47
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好,你们需要还钱给个人。
2021-12-10 11:01:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
梅 追问
2019-04-25 08:27
邹老师 解答
2019-04-25 08:28
梅 追问
2019-04-25 08:29
邹老师 解答
2019-04-25 08:30