送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-25 08:24

你好,应当这样做账务处理
我付加盟费时,借;预付账款25,贷银行存款25
收到发票,借长期待摊费用25,贷其他应收款25
按月摊销时,借管理费用20800,贷长期待摊费用20800

追问

2019-04-25 08:27

我收到发票贷预付账款吧

邹老师 解答

2019-04-25 08:28

你好,应当这样做账务处理
我付加盟费时,借;预付账款25,贷银行存款25
收到发票,借长期待摊费用25,贷预付账款25(刚才复制过来,忘记修改了,抱歉)
按月摊销时,借管理费用20800,贷长期待摊费用20800

追问

2019-04-25 08:29

老师,我用12个月摊销,计入长期待摊费用呗

邹老师 解答

2019-04-25 08:30

你好,取得发票的时候,是计入长期待摊费用核算
然后按12个月平均摊销就是了

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你好,应当这样做账务处理 我付加盟费时,借;预付账款25,贷银行存款25 收到发票,借长期待摊费用25,贷其他应收款25 按月摊销时,借管理费用20800,贷长期待摊费用20800
2019-04-25 08:24:34
同学你好 对的 是这样的
2022-05-20 16:23:47
代收 借;银行存款 贷;其他应付款 代付借;其他应付款 贷;银行存款 应当是这样处理的
2018-03-13 15:29:47
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好,你们需要还钱给个人。
2021-12-10 11:01:15
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