我们公司付了一年的网费 要待摊下去 我应该是这样做吗? 借:其他应付款 贷:银行存款 待摊的时候借:管理费用 贷:其他应付款 还是应该这样做 借:预付账款 贷:银行存款 待摊的时候 借:管理费用 贷:预付账款 这两种方案哪种是正确的
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于2018-04-04 09:49 发布 983次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-04-04 09:55
待摊费用都取消了
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你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52

如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06 16:24:49

你好,个人建议是把其他应付款换成预付账款科目
2019-04-12 11:34:28

你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35

您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20
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