老师请问,这月供应商开了张红字发票和一张正数发要,分录怎么做
芬芳典雅
于2019-04-25 09:56 发布 765次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-25 09:58
先根据红字发票将之前确认的采购分录红冲,然后再根据正数发票重新编制分录。
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先根据红字发票将之前确认的采购分录红冲,然后再根据正数发票重新编制分录。
2019-04-25 09:58:34

借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费
然后做一笔购进的分录
借;原材料等科目 应交税费 贷;应付账款等科目
2017-04-15 16:19:21

你好!你分录跟之前是一样的,只是金额写负数
2018-04-26 16:29:44

你好,红字发票不需要认证
2019-04-26 15:18:21

您好
红字发票不要认证 新开的正确那张要认证
2019-04-26 15:39:04
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