老师,普通发票金额1050.6元,之前预交了800元,昨天用银行存款支付了200多,我这个分录要怎么做?(厂区的电费,目前还没开始生产)
芳
于2019-04-26 08:54 发布 790次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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预付,借,预付账款,贷,银行存款,收到发票,借管理费用,贷,预付账款
2019-04-26 08:55:24
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您好,借固定资产 50万 贷银行存款 50万
2022-04-09 23:59:54
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你好 ; 发票与你实际一致 ; 你直接附发票在 固定资产分录后面即可 ;
2022-01-20 13:04:12
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同学,你好
借:管理费用-福利费用6000
贷:银行存款6000
2020-06-25 10:05:38
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你好,借;管理费用,贷;银行存款
2020-06-24 20:12:19
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