老师好,我们2024年签了几个合同,总支出的营业成本 问
2024年如果没有做账务处理,2025年借以前年度损益调整贷银行存款 汇算清缴纳税调减 答
老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
请问下老师,公司为员工租的宿舍,是不是应该借:管理 问
是的,就是那样做的 答
你好老师,年度应纳税所得额是指什么 问
你好,那个就是一年下来应该计税的基数。 一般是根据利润总额来的。 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

老师 上个月代理官费共计9720元,发票没开分录:借:预付账款9720 贷:银行存款9720这个月收到发票,一个专用发票,一个普通发票,专用发票金额8018.87,税额481.13,共计金额8500.普票金额1150.94,税额69.06,共计1220分录应该怎样做,谢谢,老师
答: 收到发票后,借:管理费用-代理费 9720 贷:预付账款 9720
预付了一下公司货款2470,借:预付账款 贷:银行存款,但是后来收到专用发票金额是3130,发票金额大于实际付款金额,改怎么入账,实际怎么操作
答: 收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录: 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 3130
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我这还有一个问题 就是有一张增值税专用发票室内空气污染治理 金额11536。但签的合同总金额是11872,但是付钱付了11872,钱全部付了,但是发票金额比付的钱少。做分录是借预付账款11872,贷银行存款11872。这样做对吗?谢谢老师!!!
答: 才给你开发票的吗,如果不开的话,你做营业外支出。
老师,开的电子发票不征税普通发票预付充值卡,可以这样做吗 赠送客户用的吗 借 管理费用-业务招待费,贷 预付账款_预付卡 借 预付账款 贷 银行存款类
老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?
您好,我司为工业制造企业,大型车辆柴油充值做什么科目,是借:预付账款 贷:银行存款吗?充值的时候就已经开了油票的普通发票,

