老师 上个月代理官费共计9720元,发票没开 分录:借:预付账款9720 贷:银行存款9720 这个月收到发票,一个专用发票,一个普通发票,专用发票金额8018.87,税额481.13,共计金额8500. 普票金额1150.94,税额69.06,共计1220 分录应该怎样做,谢谢,老师
幸
于2016-07-07 15:11 发布 774次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
相关问题讨论
收到发票后,借:管理费用-代理费 9720 贷:预付账款 9720
2016-07-07 15:12:13
收到发票首先冲销之前的分录,然后根据发票金额编制如下分录:
借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款 3130
2018-07-13 13:43:04
你好 是的 加油后做费用冲预付账款
2020-04-15 15:06:22
才给你开发票的吗,如果不开的话,你做营业外支出。
2019-12-18 19:05:14
凭证后附对方开具的不征税发票。
2019-09-10 10:19:14
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