老师,我们12月份申报增值税已经抵扣了的进项税额,但是勾选认证系统显示我们未勾选认证,问当地税局,税局让我们做进项转出,这月从新认证,我当时做的是,借:管理费用,进项贷:现金了,我做进项转出,借管理费用,贷应交税费-进项税额转出,这样对吗
豆豆
于2019-04-29 13:06 发布 1198次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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是的,分录处理是对的。
2019-04-29 13:08:36
您好!是的。
2017-06-05 15:29:58
您处理的分录是不对的。
要这样处理
借 应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 利润分配-未分配利润
2019-02-26 15:05:28
同学。你好,可以这么处理
2021-02-22 11:58:14
做转出是贷:应交增值税-进项税转出
2017-06-05 14:52:05
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