老师您好,公司中途建账,有遇见跨年的未到发票,在期初余额这边应该怎么反应呢
211958
于2019-04-30 10:07 发布 641次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-04-30 10:13
作为预估数据录入期初余额。
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作为预估数据录入期初余额。
2019-04-30 10:13:43

那你现在就要做一个全面的财产清查,按照清查之后的数据作为你的期初余额。
2022-02-24 16:11:57

同学您好,
应该是上期末的余额
2020-11-21 15:59:33

你好,不用做分录,应收账款余额就填在期初余额里就可以了。
2021-09-12 16:01:15

别的都是对的吗,那就做借预付 贷未分配利润,
2020-03-24 13:06:02
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