我公司是销售方开给对方增票已经认证,但增票名称错了,对方开了红字信息表给我公司,我公司开具红票给对方,请问对方怎么做账务处理?我公司怎么做账务处理?关键是我公司发票只有25份,只能开具红字发票,蓝字发票只能等五月份购买回来再开具给对方、请问怎么账务处理?
神奇小飞侠
于2019-04-30 17:01 发布 638次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学,你好,你可以七月做个红冲再做个正常的分录,把发票和在后面
2021-09-07 11:00:52
对方公司借借应付贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出
你公司借应收贷,主营业务收入负数,应交税费负数
可以下月开
2019-04-30 17:04:14
你好之前你怎么做账的 。现在做红字分录来冲
2019-12-24 16:41:08
你开出去的普票没有做收入
报税了吗
2021-03-21 12:20:04
你给对方开负数发票
冲收入
2020-04-21 19:31:55
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