老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

老师好!4月份有一发票打印字体缺失,对方要求重开,7月份先开具红字发票,再补开了一份正常发票,我需做账务处理,还是把正常发票附在四月份的传票内?
答: 同学,你好,你可以七月做个红冲再做个正常的分录,把发票和在后面
我公司是销售方开给对方增票已经认证,但增票名称错了,对方开了红字信息表给我公司,我公司开具红票给对方,请问对方怎么做账务处理?我公司怎么做账务处理?关键是我公司发票只有25份,只能开具红字发票,蓝字发票只能等五月份购买回来再开具给对方、请问怎么账务处理?
答: 对方公司借借应付贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出 你公司借应收贷,主营业务收入负数,应交税费负数 可以下月开
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
晚上好,老师,请问老师如果公司销售的产品,到客户那边导致客户购买的其他产品损坏,然后客户要扣公司的款,相当于赔偿客户,客户没有开具红字发票,客户而是直接在付款给公司的时候直接减去,最终公司挂客户余额有差异,请问老师该如何做账务处理,谢谢。
答: 你给对方开负数发票 冲收入

