老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
馨兰幽雪
于2019-04-14 13:39 发布 1106次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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未开具发票一栏填写负数,开发票的填写正数
2019-04-14 13:48:10
在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
2019-04-14 15:16:09
你好
直接填在13%栏中,并在未开票收入负数填写上月申报的金额 (可以,我测试过)
2019-05-03 12:39:48
您好,4月份申报的时候未开票那里填报-16万
2019-12-31 10:48:54
你好,不是的,要去税务做手动申报,你自行申报应该申报不过去
2019-05-18 09:32:31
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