老师,我一直很疑惑,我在我们公司是做内帐兼出纳,是这样的,我7月31日刚建立库存现金,银行存款,库存商品,应付帐账款期初余额,其中应付账款的期初余额是和对方公司截止到6月25日的期初余额,但是8月19日我又收到他们转过来的6月26日——7月25日的进货单,请问我应该怎么入账?如果把收到的这部分进货单做到8月份里,那就是借:库存商品,贷:应付账款,可8月份的库存商品期初余额里已经包括这部分了,做进去不是不准确了?请老师指点
落落月兔宿
于2015-08-20 16:18 发布 1023次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好!个人建议比如你4月份正常营业,你提前一个月建账,也就是3月份把之前的凭证一次性入到3月(业务不多的话),这样容易查找数据,不建议结出余额后在录入期初数,这样前期数据不好查找。
2015-04-10 09:10:00
你好!你们建账不是输入余额就可以吗?要输入原分录吗?
2015-07-15 15:47:39
付去年的就是把这部分弄到建账时候的期初余额里。
2015-08-14 16:15:20
如果期初余额都包含了,那就不用记账了。
2015-08-20 16:31:41
录入期初余额的时候,你可以简便点,直接录入期初余额即可,如果说你要按照上图所列,你得查询你建账前的累计数据,我觉得意义不大,一般录入期初余额都是新开账期,是没有累计数据的。这个公式是这样的:对于资产类科目是:年初+累计借方-累计贷方=期初余额。其他的科目按照会计等式类推!
2015-10-04 08:38:31
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