送心意

小梅老师

职称初级会计师

2019-05-06 12:10

你好 你这个是对了的

常拾 追问

2019-05-06 12:13

老师,暂估的估计以后会有余额,请问怎么结转呢

小梅老师 解答

2019-05-06 12:15

冲销暂估       之前的暂估作负数调整

常拾 追问

2019-05-07 09:55

老师,请问一下没有拿到劳务发票,也没有付款,请问到月底需要结转劳务成本吗

小梅老师 解答

2019-05-07 09:59

你好 你们有收入 就需要结转哈

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相关问题讨论
老师,暂估的估计以后会有余额,请问怎么结转呢
2019-05-06 12:13:25
同学你好 这个可以的
2022-07-04 09:29:49
你好,可以计提一下劳务费用
2019-05-05 11:53:22
单位负担的社保要计提,借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 缴纳是应付职工薪酬-社保 不是应交税费
2019-07-30 13:06:38
你好 对的,没看出问题。
2021-03-20 16:32:14
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