- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-06 15:26
你好 冲掉3月分录 再按发票做账
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借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
你好,你现在借银行存款,贷以前年度损益调整
2024-03-27 08:46:07
你好 冲掉3月分录 再按发票做账
2019-05-06 15:26:50
借;待摊费用 贷;银行存款
按月摊销 借;管理费用 贷;待摊费用
2016-05-23 11:59:48
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
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