麻烦请问老师,我有一笔服务费10万元是在19年收到发票和付款的,但这笔服务费是针对18年一笔销售合同的对应服务,销售合同在18年已经执行完毕开票并付款,现在19年收到的服务发票,我的凭证怎么做? 1、是否按正常计入19年的成本支出(借:主营业务成本-服务费 10万,贷:银行存款 10万) 2、还是可以做以前年度损益调整(借:以前年度损益调整 10万,贷:银行存款 10万) 我在18年12月计提了这笔服务费,列入了18年12月的服务成本,这次汇算清缴年报的时候,如果在做年报的时候按上述第一种方式就需要做调增补缴税款,如果按上述第二种方式做了以前年度损益调整,年报中是否可以不用调整?
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于2019-05-07 11:02 发布 742次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-07 11:29
在18年12月计提了这笔服务费,列入了18年12月的服务成本,应按上述第二种方式做以前年度损益调整,年报中可以不用调整
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你好,1.可以去修改 2.科目是写以前年度损益调整
2020-05-15 12:09:23
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你之前暂估和你现在收到发票有差额么,之前结转成本对应有问题么
2019-07-17 09:20:18
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在18年12月计提了这笔服务费,列入了18年12月的服务成本,应按上述第二种方式做以前年度损益调整,年报中可以不用调整
2019-05-07 11:29:46
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对的,借:应付账款--暂估贷:以前年度损益调整
2018-07-09 10:06:34
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1.2都是调整以前年度吗?
2022-02-17 20:17:56
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