送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-05-07 21:58

借管理费用
贷应付账款
发票到了粘贴到后面就可以

轩雅雪 追问

2019-05-07 22:02

这个钱已经付出去了

轩雅雪 追问

2019-05-07 22:02

就按银行回单这一项做怎么做呢

马老师 解答

2019-05-07 22:11

那就先计入预付账款,等票到了计入费用
借管理费用
贷预付账款

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相关问题讨论
借管理费用 贷应付账款 发票到了粘贴到后面就可以
2019-05-07 21:58:00
您好 根据银行回单现在只能 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:预付账款——暂估预付账款
2019-05-09 16:44:57
借原材料贷银行存款, 下一个月发票到了,借应付账款贷原材料, 然后再做发票的,借原材料, 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款
2022-05-09 20:37:30
计入固定资产处理。发票收到后就可以做固定资产了,未付的做应付账款处理
2017-09-08 10:05:03
借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
2024-02-13 23:17:49
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