我是购货方,上月收到进项发票已做账,但发现发票项目有误,本月开具红字信息表,并收到对方开具的负数发票和正数发票,我如何做凭证?
2109683087
于2019-05-08 05:36 发布 808次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论

红字发票做账用上个月分录金额用负数,冲销。
然后根据蓝字发票在做正确的
2019-05-08 05:41:02

你好,需要认证的
2016-08-30 10:48:30

借应付贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出
借库存商品
进项
贷应付帐款
2021-09-02 13:59:44

这个月您就要在账务中做进项税额转出的分录。
借:原材料或XX费用科目
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-07-30 09:29:57

借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,收到正确发票重新做就可以
2019-06-04 14:02:28
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