老师您好,方便请教您,我们4月29采购了一批货物,对方也开了商业发票,但是我们5月1号付的款,这种情况下,该笔账务处理应该做在4月还是5月呢?
神奇小飞侠
于2019-05-08 10:47 发布 704次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你4月实际收到了货物及发票,4月做材料入账凭证,5月做付款凭证
2019-05-08 10:49:56
你好,按照发票做账,报税的申报表里把17%的金额和税额合并到16%里一起申报
2018-06-18 18:25:20
您好,这种情况,开票应该写写新的账号。
2018-10-26 21:35:32
你好,你可以先做暂估入库处理
2017-09-30 10:29:37
您好
如果是当月的业务 可以作废发票
2019-04-24 10:03:29
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