你好老师 我上个月有进项票没有收入,但是我把进项申报抵扣了 所以做账做进待抵扣 这个月我有收入 这笔待抵扣怎么做转出分录了
唠叨的百褶裙
于2019-05-10 10:50 发布 723次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-10 10:53
这个可以做进项税抵扣
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税)
作为当期的进项税申报抵扣
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这个可以做进项税抵扣
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税)
作为当期的进项税申报抵扣
2019-05-10 10:53:01
增值税销项税和进项税是每个月末结转到未交增值税转出 还是等年底一次性结转
2020-07-24 09:48:42
好,计提的分录在上一个月抵扣的分录做到这个月。
可以
2022-02-25 14:38:20
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
本期认证相符本期抵扣栏次
2017-04-15 17:06:59
那这笔税是做成本还是怎么样处理呢?
2015-12-09 08:58:17
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