老师,航天发票的税额过了抵扣期限,现在减免增值税借方有余额,我要怎么做会计分录,将这个减免税额的借方余额处理掉
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于2019-05-12 13:03 发布 775次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-12 13:04
您好
请问您当时收到发票分录怎么写的
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您好
请问您当时收到发票分录怎么写的
2019-05-12 13:04:47
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借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-02-19 16:27:23
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您好
一般是当月需要交纳税款的时候才填表抵扣 不然申报系统不通过 如果您那边可以不交税填表抵扣通过的话 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
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你好 你是一般纳税人还是小规模纳税人 这样好判断 因为小规模企业只有一个应交税费-应交增值税这个科目核算的
2020-08-01 12:06:18
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你好,你把你原分录写一下
2022-03-07 15:10:40
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2019-05-12 13:06
bamboo老师 解答
2019-05-12 13:08